如东县审计局2025年工作总结
来源: 如东县审计局 发布时间:2025-12-15 09:06 累计次数: 字体:[ ]

如东县审计局2025年工作总结

2025年,县审计局在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕全县经济社会发展大局,依法全面履行审计监督职责,扎实推进各项审计项目。

一、2025年工作开展情况

(一)坚持党的全面领导,把牢审计工作正确政治方向

一是强化理论武装,筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度,通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、“三会一课”等形式,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,确保党的路线方针政策在审计工作中不折不扣得到贯彻执行。二是健全领导体制,发挥议事协调机构作用。充分发挥县委审计委员会办公室职能作用,严格执行重大事项请示报告制度,加强审计委员会成员单位信息沟通和协作配合,牵头做好审计委员会会议筹备、议题征集、文件起草、决议事项督办落实等工作。2025年筹备召开审计委员会会议2次,研究审议财政同级审及其发现问题整改、2026年审计项目计划等事项。三是深化党建引领,推进党建融合。坚持党建工作与审计业务同谋划、同部署、同推进。在项目一线建立临时党小组,实现党建工作与审计项目实施相互促进。丰富“主题党日”活动形式,邀请市审计局与4家县级共建单位共90余人在洋口镇杨楝园村联合举办“弘扬伟大抗战精神 汇聚民族复兴力量”活动,邀请县委党校教师授课,邀请老同志讲述如东革命历史,通过理论共学、历史追忆、知识竞答等形式,引导党员干部冲锋在前、担当作为。四是压实主体责任,推进全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”,层层签订党风廉政建设责任书。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,常态化开展廉政教育,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,聚焦现场管理、线索移送等关键环节完善廉政风险防控机制。

(二)聚焦主责主业,审计监督效能持续提升

实施审计(调查)项目17个,已完成15个。

一是政策跟踪审计力度持续加大。实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实情况专项审计调查,发现适老辅具闲置、补贴审核把关不严、服务企业遴选进度滞后等问题,要求县财政局、县民政局、县农业农村局进行整改。实施清理拖欠企业账款情况专项审计调查,揭示拖欠账款成因及影响,提出清欠建议,有效缓解企业资金压力。

二是财政审计基础不断夯实。组织实施2024年县本级预算执行和决算草案以及其他财政收支审计,从县本级财政收支预算管理、县级预算单位预算执行、校园食品安全和膳食经费管理、2020—2023年县政府民生实事落实情况4个方面问题,向县政府报送《关于预算编制执行方面存在问题的审计专报》,县政府主要领导作出重要批示,要求各预算单位进一步强化对预算编制及使用严肃性的认识,提高财政资金使用效益,要求财政部门坚决落实“过紧日子”要求,严格预算全流程管理。实施2024年度地方政府隐性债务化解及风险防范情况审计,提出按合同约定及时足额支付采购款和工程款、有效控制债务规模、严格投标资料审核等审计建议。

三是重点领域审计深入开展。深入开展农业农村审计。实施乡村振兴相关政策落实情况专项审计调查,推动巩固乡村振兴成果。实施粮食购销存政策落实情况专项审计调查,发现储备粮管理、国有粮食企业经营管理、项目建设管理等4个方面问题,建议相关单位规范储备粮存储与台账管理、优化经营性公司业务流程、统筹老旧资产管理利用。深入开展民生审计。实施县2022至2024年养老保险基金筹集、使用和运行管理情况审计,发现养老保险重点改革任务落实、基金预算管理和参保缴费、养老保险待遇发放和转移接续等3个方面问题,要求县人社局加强政策宣贯,强化部门协同和数据共享。实施县中医院PPP项目运营情况审计,建议相关部门和单位深化沟通协作、防控运营风险。实施县总工会经费收支情况专项审计调查,发现重大政策落实、经费管理、资金资产管理、经费审查工作4个方面问题,要求县总工会规范经费收支,加强预算和资产管理。深入开展经济责任审计和资源环境审计。实施县发改委主任经济责任审计,发现集体决策制度执行、财政财务管理等3个方面问题。实施新店镇党政主要负责人经济责任审计,同步实施自然资源资产审计,强化对权力运行的制约和监督,促进领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。深入开展固定资产投资审计。1.加强中介机构管理。签订协审中介机构框架协议和采购协议,召开协审中介机构工作会议、协审人员廉政教育大会,增强协审中介机构和特约审计人员廉洁意识。修订协审中介机构考核管理办法,提升管理水平。2.结算审计成效显著。完成结算审计项目21个,有效节约国有资金。3.扎实开展计划内固定资产投资审计项目。实施锦恒集团安置房建设管理情况审计,发现安置房招投标、合同管理、结算管理、资产管理等方面存在的问题,报送审计专报2篇。实施县“海之城”旅游综合开发建设项目建设管理情况审计,发现未进行限额设计、未取得征地手续擅自施工、未按图施工等问题。深入开展企业审计。东和集团资源要素利用和经营管理情况审计作为重点项目,在项目实施前充分开展调查研究,走访相关部门和单位,多次召开政策学习研讨。目前该项目正在实施中。

四是内部审计工作务实高效。积极组织内审人员参加培训和理论研讨,认真开展内审工作指导。在全县村(社区)“两委”换届选举工作中,迅速组建镇(区、街道)换届选举经济责任审计工作网络,对基层审计人员开展业务辅导,制定统一格式的审计报告模板,形成村(社区)经济责任审计报告及镇(区、街道)结果报告,保障换届选举顺利进行。

(三)注重审计整改,审计监督作用有效发挥

建立健全审计查出问题整改台账制度,实行“问题清单”“整改清单”“销号清单”对接管理。加强与被审计单位的沟通,指导制定整改方案。联合纪检监察、巡察、财政等部门,形成整改监督合力。

(四)加强自身建设,审计队伍战斗力不断增强

一是强化专业素养。选派1名计算机专业新录用公务员参加审计署2025年度会计基础培训班并通过考试。开展审计业务技能竞赛1次,评选出一批年轻业务能手。鼓励干部在职学习,1人取得硕士学位,2人取得高级工程师职称,1人取得审计师职称。二是完善考核激励机制。修订完善考核办法,突出实绩导向,将审计项目质量、信息宣传、科研成果等纳入考核体系。三是加强年轻干部培养。大力实施“青苗工程”,为年轻干部配备实务导师,制定个性化培养方案。安排年轻干部在重大项目中挑大梁,在日常培训的基础上,通过“以审代训”,鞭策年轻干部在实践中锻炼成长。在“青苗杯”全市审计干部岗位技能大比武中,我局大数据团队建立的Python数据库分析围标串标情况的典型案例获得二等奖。

二、2026年工作谋划情况

2026年,我局将进一步坚持和加强党对审计工作的全面领导,深入贯彻落实县委、县政府和上级审计机关决策部署,紧紧围绕全县中心工作,持续深化重大政策措施落实、预算执行、重点民生资金和项目、国有资产资源及领导干部经济责任履行等审计监督。推进研究型审计,强化大数据技术应用,进一步提升审计专业能力和监督效能。坚持问题导向,扎实做好审计整改工作,推动建立健全长效机制。加强审计机关自身建设,锻造高素质专业化审计队伍,切实发挥审计在推进治理体系和治理能力现代化中的重要作用,为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。