如东县审计局2025年度上半年工作总结和下半年工作计划
来源: 如东县审计局 发布时间:2025-07-03 17:34 累计次数: 字体:[ ]

今年以来县审计局按照县委、县政府确定的经济社会发展各项工作目标要求,科学安排审计项目,明确审计重点,强化审计监督,加强研究型审计,充分发挥审计保障国家经济运行的免疫系统功能,努力开创审计工作新局面。

一、上半年审计工作开展情况

(一)坚持党建引领,强化政治建设

1.推动机关党建提质生效。认真研究制定年度党建工作计划、年度学习计划,严格落实“第一议题”制度,认真执行“三会一课”制度,班子成员讲党课3次,集中学习6次,开展主题党日活动6次。推进党建品牌创建,开展审计“青说”2次。认真履行县委审计委员会办公室职责,及时传达学习了国家、省、市审计工作会议精神,始终把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到审计工作谋划、审计职责履行、审计项目实施的全过程各方面,保持审计工作正确的政治方向。

2.坚持抓好制度机制建设。为整体提升审计业务水平和审计质效,在2024年试行的基础上,结合工作实际,进一步修订完善了局目标管理绩效考核的评分标准,充分发挥绩效考核的指挥棒作用。

3.扎实开展学习教育。根据工作要求,认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,准确把握目标要求,认真学习研讨,深入查摆问题,加强集中整治。通过中心组、读书班、主题党日等形式,原原本本学、逐章逐条学。结合“5·10”思廉日等,抓好全体审计干部教育培训,运用违纪违法典型案例,发挥“身边事”“案中人”警示、震慑、教育作用,通过观看警示教育片、讲授党纪党课等促进入脑入心。做好结合文章,服务审计事业。将学习教育所学所获运用到开展审计监督的全过程各方面,抓好与审计项目和干部队伍建设的有机结合,认真履行审计监督职责,切实将学习成果转化为工作动力,提升审计工作质效。

(二)聚焦主责主业、强化审计监督

一是深入开展财政审计。扎实推进财政“同级审”工作,持续提升财政预算管理水平,有效推动财政“同级审”高质量实施。聚焦中心任务,围绕预算编制和执行、财政管理和监督、重大项目和专项资金分配使用情况,明确审计重点。今年的财政“同级审”工作相比以往参与人员更多、涉及领域更广,紧盯重大决策部署落实、保障和改善民生等,全体审计人员编入审计组,确保政策落到实处、资金用出实效。

二是深入开展民生审计。实施县2022至2024年养老保险基金审计审计,对县2022至2024年养老保险基金(含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险)筹集、使用和运行管理情况进行了审计,针对性提出了整改意见。实施如东县中医院PPP项目运营情况审计,建议完善财务核算,强化履约监管,加强结算工作。

三是深入开展农业农村审计。根据市局统一部署,实施乡村振兴相关政策落实情况专项审计调查,围绕农业产业建设发展、重大项目建设、农村人居环境整治、农村集体“三资”管理、粮食和重要农产品供给、特殊困难群体救助帮扶、林业保护7个专题开展审计,目前项目正按照市局要求实施。

四是深入开展经济责任审计工作。实施县发改委主要负责同志经济责任审计,规范权力运行;同步实施发改委2024年预算执行审计,促进预算执行水平提高

五是深入开展投资审计。为增强审计监督力量,2月组织协审中介机构框架协议采购,与30家入围的协审中介机构签订框架协议和采购协议。4月组织召开了协审中介机构工作会议,明确工作要求,强调工作纪律。为有效落实《如东县政府投资建设项目审计监督办法》文件精神,3月召集县财政、住建、交通等部门和3家国企,开展文件解读和工作培训,收集、整理并形成重点政府投资建设项目审计项目库,目前正在对库内项目按计划开展审计。

六是深入推进研究型审计。一是推进“青蓝工程”促进年轻干部成长。年初开展了“青蓝”竞赛,以入职3年内的年轻干部为主,师徒组合并辅以其他人员,组成5个审计小组,徒弟为汇报人。给定某一单位财务资料,审计小组在规定时间内完成,发现其中违反财经法律法规和工程建设管理方面的问题,完成审计取证单,形成审计发现问题清单。由各审计组汇报人汇报发现的问题,如何发现的,使用用何种审计方法,适用哪个法律法规,并提出审计处理意见,审计组长在旁协助指导。根据审计小组发现问题的数量和重要性以及取证单规范性,评比出一、二、三等奖。通过以老带新,传承审计经验,全面提升年轻干部能查、能说、能写等核心技能,在全局形成良好的研究型审计氛围。二是沿着“政治—政策—项目—资金”主线,聚焦重大政策措施落实、重点项目建设、重点领域资金等方面开展审计工作。坚持做到把审计研究贯穿审计实施全过程,严格按照审计实施方案,主要领导坚持“一线工作法”,加强审计现场管理,审计动态分析研究,及时总结经验,查找不足,力争把每一个项目审深审透。

七是深入开展审计质量自查。年初开展了2024年自定项目审计质量评比,对各个项目的审计程序、审计证据、审计记录等各流程环节的充分性、合规性、适当性进行交叉检查评比,对检查过程中发现的不足及时整改到位,通过自查,强化审计干部质量意识,进一步完善审计业务工作制度,提升审计工作质效。

二、下半年工作思路

对照党中央关于构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系部署要求,切实发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用,推动审计机关学深悟透、学懂弄通,切实推动新时代审计工作高质量发展。

(一)突出工作重点,统筹项目实施。稳步实施年度审计计划,严格执行审计项目年度计划刚性约束,全年审计项目按照时间节点稳步推进。扎实开展好财政“同级审”、东和集团资源要素利用和经营管理情况审计等年度重点项目,认真培育优秀审计项目。努力挖掘审计成果,加强审计专报报送和审计案件线索移送。

(二)打造党建品牌,实现有效融合。加强党纪学习教育常态化长效化管理,巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,以党建引领为主线,狠抓业务推进和质量提升线,将机关党的建设、党风廉政建设与审计项目计划实施、审理、整改等各环节工作要求相结合,推动党建工作与审计业务“双融合、双促进”。

(三)加强审计整改,提升审计质效。一体推进揭示问题、整改落实、促进改革的闭环管理,不断提升审计整改成效。压实被审计单位的整改主体责任,督促其全面整改审计查出的问题,认真研究落实审计建议。压实业务人员审计整改监督第一责任,督促其指导整改工作。认真开展跟踪督促检查,严格对账销号,对已整改的问题及时组织“回头看”,确保审计查出问题真整改、真见效。